Control de Documentos ver. 08 (29 de Agosto de 2016)
La impresión de este documento será considerada una copia no controlada.
Cambios en esta versión
Mantenimiento y atención a hallazgos de la primera Auditoria Interna 2016.
Historial de actualizaciones
Se rediseña el procedimiento como resultado de la segunda auditoría interna del 2012 y en preparación de los rpoyectos de mejora del SGC para el 2013.
Cambia el objetivo, el alcance, las referencias, las normas de operación y las actividades.
Desaparecen los formatos de listas maestras.
Se retira la definción de documento interno, se agrega la definición de CMI (Cuadro de Mando Integral)
Mantenimiento. Resultado de la auditoría interna.
Se agregan normas de operación para que los VRD puedan controlar copias y distribución de documentos externos.
Se agrega el "Cuadro general de clasificación archivistica" como documento normativo.
Se agregan normas de operación para controlar los cambios en el Manual de la Calidad.
Se corrigen los nombres de los formatos: Lista maestra de documentos externos, Lista de distribución de copias controladas.
Se aclaran términos y normas de operación.
Mantenimiento.
Mantenimiento. Onservaciones en la auditoría externa.
Cambios necesarios producto de la auditoría interna y del uso e implementación de los procedimiento durante el mes de febrero de 2011.
Mantenimiento, revisión documental mensual.
Primer procedimiento de "Control de documentos" del Sistema de Gestión de la Calidad
Código
PRO-08
Proceso
Documento obsoleto
Revisión
08 (29 de Agosto de 2016)
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